肖家桥乡2018年度财政预算执行情况和 2019年度财政预算的报告
沅陵县人民政府门户网站 www.yuanling.gov.cn 发布时间:2019-08-22 12:15
一、2018年财政预算执行情况
2018年我乡财政工作在乡党委、乡政府的正确领导和乡人大的依法监督下,按照县委财税工作会议精神,坚定信心保增长,坚持不懈保民生,坚定不移保稳定。以脱贫攻坚总揽全局,充分发挥职能,强化预算管理,狠抓增收节支,调整优化支出结构,提高财政保障能力,认真落实惠农强农政策,增加对农村基础设施建设、经济建设和社会发展的投入,全乡经济出现持续健康发展,综合经济实力不断增强,财政收支均实现了大幅度增长,有力地支持了全乡经济和各项社会事业的发展。
2018年,全乡乡计一般公共预算收入611.2万元,比上年增长104.45万元。其他收入40万元,预计可用收入总计611.1万元。预计一般公共财政预算支出611.2万元。其中:一般公共服务支出389.94万元,公共安全支出5.46万元,社会保障和就业支出33.52万元,医疗卫生和计划生育支出3.9万元,节能环保支出38.5万元,农林水支出139.88万元。支出较去年增加104.45万元,主要是由于正常工资晋级和发放公车补贴及村级运转经费增加所致。实现当年收支平衡。
各位代表:2018年,我们狠抓财政预算管理,强化增收节支工作,预算执行情况良好,圆满完成全年财政目标任务;各项惠农政策落实到位,乡内各项事业发展健康有序,较好地解决了群众关心的一些热点、难点问题。但是在充分看到财政工作取得成绩的同时,也要清醒地认识到财政收支矛盾并没有得到真正的缓解,由于我乡经济社会发展水平较低,稳定的财源项目缺乏,负债额大,可用财力不足。这些问题只有通过深化财政改革,加快经济发展,才能得到逐步解决。
二、2019年财政预算草案
2019年,我乡将按照县委、县政府的工作部署,根据乡党委、政府要求,结合我乡实际,坚持“量入为出,统筹兼顾,保工资,保运转”的原则,根据我乡经济社会发展目标及我乡的实际情况,2019年财政预算收支草案编制如下:
全乡财政总收入安排580.64万元:其中一般公共财政预算减少30.56万元。因目前我县实行“乡财县管乡用”的财政管理体制,公共预算收入全部转为上解支出,形成当年可用财力580.64万元,用当年可用财力安排支出580.64万元,预算安排收支平衡。其主要项目的安排如下:
1.乡乡人员经费支出290.98万。
2.计划生育事业经费支出3.9万元。
3.村级组织预算支出120万元。主要用于村组干部工资、村老干工资、村级办公费等。预算增加部分主要用于维护农村基层稳定,保证村级运转正常,适当提高村干部待遇。
4.行政公务费支114.6万元。其中:会议费15万元,公务接待费20万元,公车运行维护费6万元,办公费57.6万元,差旅费10万元,水电6万元。
5.社会治安综合治理经费支出4.68万元
6.联合工会经费支出10万元。
7.社会管理服务支出11.02万元
8.安全生产监督管理支出5.46万元。
9.基层党建支出10万元。
10.脱贫攻坚工作支出10万元。