沅陵县财政局2025年工作总结

沅陵县人民政府门户网站 www.yuanling.gov.cn 发布时间:2026-01-19 09:02

 2025年,是很不平凡的一年,县财政局认真贯彻落实党的二十大及二十届历次全会精神,扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育,在县委、县政府的坚强领导下,坚持稳中求进工作总基调,加强财政资源统筹,优化财政支出结构,提高财政资源配置效率,较好地完成了县第十八届人大四次会议确定的目标任务,财政运行总体平稳。

一、2025年主要工作成效

(一)一般公共预算。全年公共财政总收入完成55.91亿元,其中县级一般公共预算收入完成14.66亿元,比上年增长2.65%;上级补助收入34.18亿元,比上年减少0.06亿元,下降0.18%;债务转贷收入7.07亿元。预计公共财政总支出完成55.91亿元,其中一般公共预算支出52.56亿元,比上年增长7.94%,上解支出0.9亿元,债务还本支出2.45亿元。收支平衡。

(二)政府性基金预算。全年政府性基金总收入完成15.62亿元,其中县本级政府性基金收入完成5.34亿元,地方政府专项债务转贷收入10.28亿元。预计政府性基金总支出完成15.62亿元。收支平衡。

(三)社会保险基金预算。全年社会保险基金收入完成10.41亿元,社会保险基金支出完成8.85亿元。收支相抵后当年结余1.56亿元,年末累计结余8.82亿元。

(四)国有资本经营预算。全年国有资本经营收入完成0.2亿元,国有资本经营支出0.2亿元。收支平衡。

(五)地方政府债务情况。省财政厅初步核定我县2025年地方政府债务限额为98.12亿元,年末地方政府债务余额为98.04亿元,未超过债务限额。当年发行新增地方政府债券15.71亿元,其中:新增一般债券4.93亿元,新增专项债券10.78亿元。全年三类债务共还本付息12.15亿元,其中用财政资金偿还11.11亿元。如期完成上报中央的年度化解任务。

(六)“三保”情况。2025年按实际执行的范围和标准测算,“三保”支出预算安排27.16亿元,其中保基本民生13.41亿元、保工资12.72亿元、保运转1.03亿元。“三保”预算执行26.77亿元,为预算数的98.56%,其中保基本民生支出13.02亿元、保工资支出12.72亿元、保运转支出1.03亿元。

(七)产业开发区预算执行情况。2025年产业开发区预算安排2820万元,全年执行1640万元,为预算数58.16%。

(八)争取资金情况。争取上级资金17.07亿元。争取外贷额度9868万欧元,收到外贷资金1.48亿元人民币。

二、2025年重点工作做法

(一)奋力抓实挖潜增收。紧盯电力、矿产、高速路等重点产业、重点项目、重点领域建设运营情况,依法征管;聚焦直播电商等新兴业态税收,堵塞漏洞、应收尽收;勇于应对房地产交易下滑的挑战,挖掘土地财源建设潜力,实现国有土地使用权出让收入4.4亿元;全面清理国有“三资”,规范处置流程,盘活闲置资产资源,入库处置收益5.4亿元;研读国家政策要求和重点支持领域,全力以赴争资立项。

(二)持续优化支出结构。坚决落实“过紧日子”要求,全年压减非重点非刚性支出8332万元,压减支出项目73个,清理撤销账户26个,统筹整合本级专项资金1.54亿元。印发《沅陵县全面深化零基预算改革实施方案》,从编制2025年预算开始,打破支出僵化固化格局,破除预算“基数”,同时通过预算评审、绩效评价、监督闭环等措施,构建“花钱问效”的全流程资金使用管理机制。

(三)全力保障民生福祉。教育、社会保障、医疗卫生等基本公共服务支出30.37亿元,同比增长23.3%。落实就业优先战略,拨付社保就业资金8.15亿元,支持返乡农民工、困难劳动力等重点群体就业;办好人民满意的教育,拨付教育资金9.46亿元,实现教育支出“两个只增不减”要求;加强卫生健康保障,投入资金1.79亿元,支持深化公立医院改革,提升医疗服务能力;帮扶救助困难群体,发放低保、五保、临时困难救助资金1.7亿元;投入财政衔接资金1.66亿元,主要用于产业发展、农村基础设施建设等方面,有效解决群众急难愁盼问题。

(四)严密防控财政风险。坚持把统筹发展和安全作为一项重大政治任务,健全风险协同防控机制,助力化解房地产、中小金融机构等其他领域风险。偿还拖欠企业账款和单笔50万元以下拖欠“清零”任务,化解拖欠企业账款5.1亿元。构建全口径地方债务监测体系,将政府拖欠企业账款、地方中小银行风险处置可能需要政府承担的债务、政府投资项目等纳入监测范围,定期进行风险评估预警。

(五)始终强化财会监督。备案政府采购项目235个,实际采购金额3.2亿元,节约资金830万元,节约率2.53%;完成财政投资评审项目170个,评审总金额13.15亿元,净审减金额0.82亿元,审减率达6.25%;突出预算绩效目标管理,实现绩效目标管理全覆盖,抽取10个预算部门、选取7个民生重点项目,组织开展绩效评估;扎实推进财政基础管理“强基固本”行动,督促各单位清理处置往来款项;制定年度重点监督检查计划,实施专项资金监督7项、专项监督4项、会计监督2项。