沅陵县人民政府门户网站 www.yuanling.gov.cn 发布时间:2015-06-10 10:09
一、2015年部门主要职责
(一)制订全县宣传思想工作规划和措施,协调全县宣传文化系统各部门各单位之间的关系。
(二)负责指导全县理论研究、理论学习。理论宣传工作;负责哲学、社会科学规划课题的送审和管理。
(三)负责引导社会舆论,指导、协调全县各新闻单位的工作;对县广播电视局的工作实施方针、政策的指导;代管县新闻工作者协会。
(四)负责从宏观上指导、协调全县文化艺术特别是精神产品的生产;联系县文化局、代管县文联,并在政治方向和方针、政策力面实施领导。
(五)受市新华书店的委托,做好县新华书店有关方面的管理、指导、协调工作。
(六)负责部署全局性的思想政治工作,规划全县群众性的社会主义精神文明建设;配合县委组织部做好党员教育工作,负责编写党员教育教材;会同有关部门研究和改进思想政治教育工作;领导县职工思想政治工作研究会的工作;代管县精神文明建设指导委员会办公室。
(七)负责全县对外、对港澳宣传工作的协调和管理;协同有关部门开展涉台问题的对外宣传工作;指导和协调全县对外文化交流工作。
(八)归口管理、统筹协调全县互联网上的新闻宣传工作。
(九)受县委委托,协同县委组织部做好县直宣传文化系统各级领导干部的日常教育管理工作,配合县委组织部制订宣传文化系统领导骨干培训规划,并做好有关管理、协调、调训等工作;联系宣传文化系统的知识分子,配合有关部门做好知识分子工作;负责全县企事业单位政工干部职称评定工作;指导、协调全县新闻系列职称评定的有关工作。
(十)负责提出全县宣传思想文化事业发展的指导方针,配合政府有关部门指导、协调宣传文化系统的事业建设。
(十一)承办县委交办的其他事项。
二、2015年主要工作任务
2015年主要工作任务及目标是:以学习宣传党的十八大精神为主线,努力实现理论武装的新提升;以服务经济社会发展大局为中心,努力实现新闻外宣的新提升;以推进文化强县发展战略为载体,努力实现文化惠民的新提升;以建设主流核心价值体系为平台,努力实现文明创建的新提升;以强化服务于民宗旨意识为目标,努力实现基础保障的新提升。
三、部门设置和人员情况
本部门由机关本级和2个全额拨款事业单位组成(不含县文明办、县文联)。编制情况:行政编制10个,后勤编制1个,二级机构沅陵新闻网全额事业编制5个,县委网宣办全额事业编制3个,实有人员情况:在编在岗19人(其中行政编制人员13人,沅陵新闻网全额事业编制人员4人,县委网宣办全额事业编制人员1人,工勤编制1人),退休人员1人,遗属人员1人,实有人员共计21人。
四、收支预算说明
(一)收支编报口径
部门预算草案编报口径按《2015年县直部门预算单位及编制口径表》确定。
(二)收入预算说明
主要内容:1、收入预算总规模为296.36万元,公共财政拨款191.73万元,其他收入104.63万元,公共财政拨款占收入预算总规模的65%,其他收入占收入预算总规模的35%。
(三)支出预算说明
1、支出预算总规模296.36万元。
2、基本支出216.36万元。其中工资福利支出85.73万元,商品和服务支出111.10万元,对个人和家庭补助10.53万元。
3、项目支出80万元。商品和服务支出52.70万元,对个人和家庭的补贴5万元,基本建设支出20万元,其他资本性支出2.3万元。
(四)2014年部门项目支出预算安排情况说明
根据部门行政事业发展目标,结合财力可能,2015年安排项目支出80万元,其中财政统一拨款支出60万元,其他收入支出20万元,具体项目情况说明如下:
1、县委网宣办项目支出:商品和服务支出经费17.7万元,项目资金来源为县财政统一拨款;网络舆情监测分析服务费20万元,项目资金来源为其他收入;其他资本性支出2.3万元,项目资金来源为县财政统一拨款。
2、贫困村移民村党报党刊发行费30万元,项目资金来源为县财政统一拨款。
3、中心组学习5万元,项目资金来源为县财政统一拨款。
4、新闻宣传奖励5万元,项目资金来源为县财政统一拨款。
五、部门预算编报工作取得的成效、存在的问题及建议
六、打印要求
字体统一用仿宋3号,横向排版。
预算01表 | |||||
沅陵县直2015年预算收支汇总表 | |||||
单位:万元 | |||||
收 入 | 支 出 | 功能科目 | |||
项 目 | 本年预算 | 项 目 | 本年预算 | 科目名称 | 本年预算 |
一、公共财政预算拨款 | 191.73 | 一、基本支出 | 216.36 | 一、一般公共服务支出 | 296.36 |
经费拨款 | 191.73 | 工资福利支出 | 85.73 | 二、国防支出 | |
纳入公共预算管理的非税收入拨款 | 商品和服务支出 | 111.10 | 三、公共安全支出 | ||
行政事业性收费收入 | 对个人和家庭的补助 | 19.53 | 四、教育支出 | ||
专项收入 | 其他资本性支出 | 五、科学技术支出 | |||
罚没收入 | 二、项目支出 | 80.00 | 六、文化体育与传媒支出 | ||
国有资源(资产)有偿使用收入 | 商品服务支出 | 52.70 | 七、社会保障和就业支出 | ||
其他非税收入 | 专项对个人和家庭的补助 | 5.00 | 八、医疗卫生与计划生育支出 | ||
上级补助收入 | 对企事业单位的补贴 | 九、节能环保支出 | |||
二、政府性基金预算拨款 | 赠与 | 十、城乡社区支出 | |||
本级政府性基金拨款 | 债务利息支出 | 十一、农林水支出 | |||
上级政府性基金拨款 | 债务还本支出 | 十二、交通运输支出 | |||
三、纳入专户管理的非税收入拨款 | 基本建设支出 | 20.00 | 十三、资源勘探信息等支出 | ||
四、事业单位经营服务收入 | 其他资本性支出 | 2.30 | 十四、商业服务业等支出 | ||
五、附属单位上缴收入 | 其他支出 | 十五、金融支出 | |||
六、其他收入 | 104.63 | 十六、国土海洋气象等支出 | |||
十七、住房保障支出 | |||||
十八、粮油物资储备支出 | |||||
十九、预备费 | |||||
二十、国债还本付息支出 | |||||
本年收入合计 | 296.36 | 本年支出合计 | 296.36 | 二十一、其他支出 | |
七、上年结转 | 三、结转下年 | 本年支出合计 | 296.36 | ||
八、上年结余 | 二十二、结转下年 | ||||
收入总计 | 296.36 | 支出总计 | 296.36 | 支出总计 | 296.36 |
2015年沅陵县直单位“三公”经费控制数明细表 | ||||||
单位:万元 | ||||||
序号 | 单位名称 | 接待费 | 会议费 | 车辆运行费及购置费 | 出国(境)费 | |
车辆运行费 | 车辆购置费 | |||||
1 | 中共沅陵县委宣传部 | 22 | 7 |
沅陵县直2015年公共财政预算拨款--经费拨款支出明细表 |
单位:万元 | |||||||
单位编码 | 单位名称 | 部门预算支出-经费拨款 | |||||
总计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | ||||
* | * | * | * | 1 | 2 | 3 | 4 |
121001 | 中共沅陵县委宣传部 | 191.73 | 131.73 | 77.90 | 45.90 | 7.93 | 60.00 |