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卫生计生系统财务内部审计和巡查制度

作者:县卫计局 来源:县政府网 发布时间:2018-11-09 16:47:48 浏览次数: 【字体:

                                 沅卫计函〔2018〕44号

 

卫生计生系统财务内部审计和巡查制度

 

第一条

为适应经济发展常态,加强卫生计生系统内部审计工作,建立健全各单位内部审计制度,完善内部监督制约机制,提高卫生计生服务效益,促进卫生计生事业健康发展和廉政建设履行好社会责任,根据《根据中华人民共和国审计法》、《根据中华人民共和国审计法实施条例》、《中国内部审计准则》及实施指南,结合卫生计生系统具体情况,制定本办法。

第二条

卫生计生系统内部审计是指卫生计生系统各单位内部审计机 构和内部审计人员,对本单位及所属机构实施的一种独立、客观的监督、评价和咨询活动,它通过运行系统、规范的方法、审查和评价单位的业务活动、内部控制和风险管理的适当性和有效性,以促进单位完善治理、提高管理水平、服务能力和实现目标。

第三条

本规定适用于沅陵县卫生计生系统。

第四条

内部审计机构在履行审计职务时享有下列权限:

一、要求被审计对象及时提高财政财务收支计划、预算执行情况、决算、财务会计报告、工作计划、工作总结、业务档案及其他有关资料(包括电子数据、下同)和必要的电子计算机技术文档:

二、参加或者列席本单位及所属单位召开的与本单位发展目标、重点投资、资产处置、财政财务收支预算、预算及其他与经济活动有关等等会议等:

三、检查财务、会计及经济活动的资料、文件和与审计事项的计算机管理系统及相关电子数据:

四、对被审计对象的业务活动进行现场观察、调查和记录:

五、对审计事项中的有关问题,向有关部门和个人调查和询问、取得相关证明材料:

六、对审计发现的违反国家规定或者单位内部规定的行为予以制止、提出处理违法违规行为的意见和改善管理、完善治理的建议。

 

 

沅陵县卫生和计划生育局

2018年8月8日


终审:全周
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